GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico, la cual consiste de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico, a tenor con la asignación proporcional a tales efectos prescrita por el Presidente de acuerdo con las Leyes del Congreso de los Estados Unidos. Se constituye además de aquellas unidades organizadas de tiempo en tiempo según prescriba el Gobernador de Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 339 315 290 272 283

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá que este organismo pueda ser activado mediante orden ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico para atender y brindar apoyo logístico y operacional en caso de una emergencia que ponga en riesgo la vida de personas y propiedades.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "National Guard Military Operations Maintenance". Los recursos provienen de los Acuerdos Cooperativos ("Cooperative Agreement") entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y del Gobierno de Puerto Rico. Estos se utilizan para cubrir los gastos de nómina y otros gastos de funcionamiento de la Agencia, y para mejoras en las instalaciones de la Guardia Nacional.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 26,566 26,614 28,121 29,944
Guardia Estatal de Puerto Rico 157 120 116 148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 26,723 26,734 28,237 30,092
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 14,734 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 14,734 0 0 0
 
Total, Servicio Directo 41,457 26,734 28,237 30,092
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 957 1,868 1,696 756
Servicios Auxiliares de Administración 6,333 7,656 7,951 6,409
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,290 9,524 9,647 7,165
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 7,593 7,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 7,593 7,846
 
Total, Servicio de Apoyo 7,290 9,524 17,240 15,011
 
Total, Programa 48,747 36,258 45,477 45,103
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,361 9,396 11,022 9,598
Asignaciones Especiales 1,596 0 0 0
Fondos Federales 23,056 26,862 26,862 27,659
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,013 36,258 37,884 37,257
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 7,593 7,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 7,593 7,846
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 14,734 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,734 0 0 0
Total, Origen de Recursos 48,747 36,258 45,477 45,103
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,687 4,668 5,178 4,435
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 43 1,154 1,107 610
Servicios Comprados 50 42 504 951
Gastos de Transportación 6 5 16 13
Otros Gastos Operacionales 14 37 26 63
Compra de Equipo 0 16 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 3,537 3,400 3,230 3,489
Materiales y Suministros 24 74 33 37
Reserva Presupuestaria 0 0 928 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 9,361 9,396 11,022 9,598
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 7,593 7,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 7,593 7,846
 
Total de la RC del Fondo General 9,361 9,396 18,615 17,444
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,104 0 0 0
Servicios Comprados 397 0 0 0
Asignaciones Englobadas 95 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,596 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 1,596 0 0 0
 
Total del Fondo General 10,957 9,396 18,615 17,444
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 9,336 8,917 8,917 9,305
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,875 6,923 6,923 5,887
Servicios Comprados 704 2,910 2,910 4,706
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3 0 0 0
Gastos de Transportación 51 54 54 41
Servicios Profesionales 4,544 3,926 3,925 4,118
Otros Gastos Operacionales 2,250 3,061 3,061 1,688
Compra de Equipo 100 424 425 605
Materiales y Suministros 193 647 647 1,309
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 23,056 26,862 26,862 27,659
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 14,734 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 14,734 0 0 0
Total, Concepto 48,747 36,258 45,477 45,103

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales, y en algunos casos, mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,501 0 0 0
Fondos Federales 17,493 19,896 19,896 22,425
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,572 6,718 8,225 7,519
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,566 26,614 28,121 29,944
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 14,734 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,734 0 0 0
Total, Origen de Recursos 41,300 26,614 28,121 29,944
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,128 11,149 11,356 10,873
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,962 6,902 7,951 6,412
Servicios Comprados 1,149 1,415 1,899 5,378
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3 0 0 0
Gastos de Transportación 24 26 31 45
Servicios Profesionales 285 406 405 466
Otros Gastos Operacionales 2,261 2,991 2,984 1,641
Compra de Equipo 100 112 100 513
Asignación Pareo Fondos Federales 3,537 3,400 3,230 3,489
Materiales y Suministros 117 213 165 1,127
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,566 26,614 28,121 29,944
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 14,734 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,734 0 0 0
Total, Concepto 41,300 26,614 28,121 29,944
 

Guardia Estatal de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que el Gobernador solicite su activación.

Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 95 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 62 120 116 148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 157 120 116 148
Total, Origen de Recursos 157 120 116 148
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 55 88 105 96
Servicios Comprados 0 3 0 2
Otros Gastos Operacionales 0 15 0 37
Asignaciones Englobadas 95 0 0 0
Compra de Equipo 0 3 0 0
Materiales y Suministros 7 11 11 13
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 157 120 116 148
Total, Concepto 157 120 116 148
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal.

Clientela

Programas y unidades de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 957 1,868 1,696 756
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 957 1,868 1,696 756
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 7,593 7,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 7,593 7,846
Total, Origen de Recursos 957 1,868 9,289 8,602
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 957 764 768 756
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 1,104 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 928 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 957 1,868 1,696 756
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 7,593 7,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 7,593 7,846
Total, Concepto 957 1,868 9,289 8,602
 

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 5,563 6,966 6,966 5,234
Resolución Conjunta del Presupuesto General 770 690 985 1,175
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,333 7,656 7,951 6,409
Total, Origen de Recursos 6,333 7,656 7,951 6,409
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,883 1,584 1,866 2,015
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 60 71 79 85
Servicios Comprados 2 1,534 1,515 277
Gastos de Transportación 33 33 39 9
Servicios Profesionales 4,259 3,520 3,520 3,652
Otros Gastos Operacionales 3 92 103 73
Compra de Equipo 0 325 325 92
Materiales y Suministros 93 497 504 206
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,333 7,656 7,951 6,409
Total, Concepto 6,333 7,656 7,951 6,409